论文摘要
无论是巨额的亏损还是岌岌可危的信用危机不仅极大的打击了投资者对资本市场的信心,同样也让市场和监管部门意识到公司内部控制制度有效性的缺失将会给企业带来巨大的灾难和损失。因此建立和实施有效的企业内部控制,不是可有可无,而是意义重大、影响深远,甚至是关乎一个企业的盛衰荣辱、生死存亡。本文是在介绍内部控制相关理论和内部控制信息披露现状的基础上,一方面从主板上市公司选取不同行业作为样本,根据其2008年度的公司年报数据对早期就内部控制信息披露的研究结论进行重新的检验,将股权结构、董事会治理结构、监事会监督以及外部审计等相关指标作为解释变量,以公司是否对内部控制信息进行充分披露作为被解释变量,运用Pearson相关分析对变量间的相关性进行实证检验,从中找出制约内部控制信息披露质量的因素,并在此基础上提出企业从公司治理方面的改进措施;另一方面以全新的创业板市场为抽样样本,对部分创业板上市公司的年报进行统计分析,并将其与主板上市公司的内控信息披露质量进行对比,发现绝大多数的创业板公司其独特的家族式治理模式对公司的内部控制信息披露的质量存在着一定的抑制作用。
论文目录
相关论文文献
- [1].财政部 证监会 审计署 银监会 保监会关于印发《企业内部控制基本规范》的通知[J]. 安徽水利财会 2008(04)
- [2].浅谈加强中小企业内部控制[J]. 工业审计与会计 2008(04)
- [3].浅析中小企业内部控制的现状、问题及对策[J]. 工业审计与会计 2013(04)
- [4].建立企业内部控制制度的研究[J]. 公用事业财会 2008(03)
- [5].浅议企业内部控制制度建设[J]. 公用事业财会 2008(03)
- [6].实施内部控制需要重视企业的文化建设[J]. 公用事业财会 2013(02)
- [7].关于强化企业内部控制的思考[J]. 湖南涉外经济学院学报 2013(03)
- [8].关于上市公司构建内部控制体系的思考[J]. 工业审计与会计 2013(03)
- [9].浅议内部控制运行机制[J]. 公用事业财会 2009(01)
- [10].浅谈企业内部控制制度的建立与完善[J]. 公用事业财会 2013(03)
- [11].关于企业内部控制的几点思考[J]. 公用事业财会 2016(02)
- [12].关于加快构建中央企业内部控制体系有关事项的通知[J]. 中国建材资讯 2012(03)
- [13].浅谈企业内部控制制度的建设[J]. 唐山职业技术学院学报 2012(01)
- [14].浅谈行政事业单位内部控制[J]. 公用事业财会 2013(03)
- [15].每期一题[J]. 安徽水利财会 2010(04)
- [16].论企业内部控制[J]. 公用事业财会 2010(04)
- [17].商业银行内部控制体系与制度研究[J]. 武汉学刊 2009(04)
- [18].企业内部控制制度评审问题研究[J]. 工业审计与会计 2010(05)
- [19].关于企业内部控制的研究[J]. 公用事业财会 2009(04)
- [20].基于内部控制的会计准则实施研究[J]. 铜仁职业技术学院学报 2008(03)
- [21].信息化背景下关于完善铁路运输企业内部控制制度的思考[J]. 时代金融 2019(33)
- [22].医院现金管理内部控制制度研究[J]. 纳税 2019(35)
- [23].浅论事业单位内部控制制度的建立与有效执行[J]. 中国集体经济 2020(02)
- [24].事业单位内部控制制度存在的问题与对策[J]. 纳税 2019(34)
- [25].对于企业内部控制本质与概念的理论探讨[J]. 财经界 2019(35)
- [26].内部控制法规、内部控制质量与财务报告的可靠性[J]. 财经问题研究 2019(12)
- [27].会计信息化条件下企业内部控制优化策略[J]. 财经界 2019(34)
- [28].关于《内部控制》课程中案例教学法的探讨与实践[J]. 科技资讯 2019(33)
- [29].浅谈私营中小企业内部控制制度的局限性和完善措施[J]. 中国乡镇企业会计 2019(11)
- [30].内部控制缺失及解决办法[J]. 现代营销(经营版) 2020(02)
标签:内部控制信息披露质量论文; 外部审计意见论文; 公司治理结构论文; 独立董事论文; 创业板论文;