论文摘要
近年来,特别是十六大以来,我国财产保险市场得到了较快较好的发展,但也存在着一些不规范的经营行为,给公司增加一定的经营风险,保险市场的一些问题很大程度上与保险公司内控不严、内部审计体制不健全直接相关。各保险公司如建立起有效的内部审计体系,保险市场的违规行为将大大减少。PICC贵州省分公司作为贵州省财产保险行业的排头兵,应在发展过程中做好自身规范行为,发挥内部审计作用,有效地防范经营风险,增加公司价值,促进公司稳健经营和健康发展。本文首先对商业保险公司内部审计制度存在的问题进行了评析,接着对PICC贵州省分公司内部审计制度进行了研究,研究发现,PICC贵州省分公司内部审计在内部审计模式和机制上存在问题,最后,本文对已有研究成果进行分析,在突出内部审计监督职能的基础上,兼顾其评价与控制职能,在研究PICC贵州省分公司内部审计的问题及对策时,着重阐述加强其独立性的改进方法,以及转换机制应采取的措施,特别是参与保险风险管理的措施,探索内部审计评价的职能、原则、标准及技术方法,以构建PICC贵州省分公司内部审计评价理论与技术的框架体系。在些基础上,提出PICC贵州省分公司内部审计改进的建议:建立一套符合工作需要的内部审计制度;解决审计部门的定位问题;建立监督、评价和建议一体化审计职能体系;建立一套完整的内部控制评价体系;搭建一个实用高效的审计信息平台;更新审计技术和方法;建设一支高素质的内部审计队伍。
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