国有大型医院内部会计控制改进性研究

国有大型医院内部会计控制改进性研究

论文摘要

内部会计控制是内部控制的重要组成部分,是既立足于会计,又不限于会计而实施的一系列控制方法、措施和程序及其动态改进过程。作为一种先进的单位内部管理制度,它已经普遍为各行业所采用,在现代经济生活中发挥着重要的作用。现代企业和管理实践表明:“得控则强,失控则弱,无控则乱”。长期以来,由于医院在国有资产上产权和经营权的分离,使得一些医院内部会计控制环境薄弱,在健全内部会计控制制度、完善内部控制制度方面没有引起足够的重视;一些医院虽建立了一些内部会计控制制度,但执行不力,形同虚设;一些医院会计人员素质低下、法律意识淡泊,不能满足会计工作的需要;此外,由于体制问题,医院的监督审计部门缺乏独立性,无法真正发挥监督职能。一些不法分子正是利用医院这些管理上的漏洞,大肆侵占国有资产,会计人员贪污案时有发生,且金额巨大,作案手段愈加先进和隐蔽,不得不引人深思。本文将打破目前有关内部会计控制方面的文章仅限于理论分析的局限,通过引用多桩真实案例反映目前国有大型医院内部会计控制的现状及存在的问题,深刻剖析问题产生的原因。本文还将以本人所在的单位—湖南F医院为例,结合近年来发生的一起门诊收费人员贪污案,对该院内部会计控制存在的问题进行分析,并提出健全和完善内部会计控制环境、加强医院内部会计控制制度建设、加强信息系统下医院的收入控制、加强医院内部审计和监督、加强固定资产管理、建立合理的预算控制系统六个方面的改进建议。最后还将以过去三年医院真实的数据为依据,对上述建议的有效性进行测算,以测算结果表明,本人提出的改进建议对加强国有大型医院内部会计控制具有现实意义。

论文目录

  • 摘要
  • Abstract
  • 插图索引
  • 附表索引
  • 第1章 绪论
  • 1.1 选题背景及意义
  • 1.2 文献综述
  • 1.2.1 国外文献综述
  • 1.2.2 国内文献综述
  • 1.3 研究思路与方法
  • 第2章 内部会计控制的内容、方法及医院内部会计控制的特点
  • 2.1 内部会计控制的内容、方法
  • 2.1.1 内部会计控制概念及其与内部控制的关系
  • 2.1.2 内部会计控制基本目标
  • 2.1.3 内部会计控制的基本原则
  • 2.1.4 内部会计控制的内容
  • 2.1.5 内部会计控制方法
  • 2.2 国有大型医院内部会计控制的特点
  • 2.2.1 内部会计控制关键在资金流入和流出环节
  • 2.2.2 信息化管理条件下内部会计控制主体发生变化
  • 第3章 湖南 F 医院内部会计控制的现状及原因分析
  • 3.1 国有大型医院内部会计控制的现状及原因分析
  • 3.1.1 国有大型医院内部会计控制建设应考虑的问题
  • 3.1.2 国有大型医院内部会计控制建设取得的进展
  • 3.1.3 国有大型医院内部会计控制存在的缺陷
  • 3.1.4 国有大型医院内部会计控制存在缺陷的原因分析
  • 3.2 湖南 F 医院内部会计控制的现状及原因分析
  • 3.2.1 湖南 F 医院简介
  • 3.2.2 湖南 F 医院内部会计控制现状及原因分析
  • 第4章 湖南 F 医院内部会计控制改进措施及效果测算
  • 4.1 湖南 F 医院内部会计控制改进措施
  • 4.1.1 健全和完善内部会计控制环境
  • 4.1.2 加强医院内部会计控制制度建设
  • 4.1.3 加强信息系统下医院的收入控制
  • 4.1.4 加强医院内部审计和监督
  • 4.1.5 加强固定资产的管理
  • 4.1.6 建立合理的预算控制系统
  • 4.2 湖南 F 医院内部会计控制改进效果测算
  • 4.2.1 可有效保证货币资金的安全
  • 4.2.2 可为医院节省大量基建工程支出
  • 4.2.3 可切实掌握医院固定资产情况
  • 4.2.4 实施全方位预算管理,节省医院开支
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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