完善KFT公司内部控制制度体系研究

完善KFT公司内部控制制度体系研究

论文摘要

本文依据最新的内控理论,并以具体公司为案例,深入研究了内控的一般性的具体技术与原则,以此为切入点,以求为内控理论与实践结合的研究起到添砖加瓦的作用。本文的第一章侧重于探讨内控理论的基础性问题,比如内控的主体与客体的正确界定,内控概念的演化,内控的范围,内控的关键原则等等。其侧重点在于对前人的理论进行总结探讨,从中分析出认识内控问题所需要明确的基本理论观点。本文的第二章侧重于结合COSO报告,详细的分析内控要素的设计细节,包括体系构成、主体设计、客体设计、目标设计、方式设计等。本文的第三章在以上的基础上,简要的介绍KFT公司的内控现状与分析其中的不足,并就其中所反映的带有普遍性的内控上的问题进行理论识别与归类。本文的第四章为紧密结合理论背景与KFT公司内控中的主要问题,进入深入分析与阐释,剖析其中带有一般性的问题,从而得出理论在实践中运用时更具体的规律性表现,且给出在理论指导下对KFT公司内控问题的具体改进方案。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 引言
  • 第一章 内部控制及相关理论
  • 1.1 内部控制的含义
  • 1.2 内部控制理论的产生和发展
  • 1.3 内部控制的目标和要素
  • 1.4 内部控制的主要指导原则
  • 第二章 内部控制要素的设计
  • 2.1 内部控制要素设计的指导原则
  • 2.2 内控主体与内控客体的设计
  • 2.3 内部控制目标的设计
  • 2.4 内部控制方式的设计步骤
  • 第三章 KFT 公司内部控制的现状分析及评价
  • 3.1 KFT 公司的基本情况简介
  • 3.2 KFT 公司内部控制现状的五要素分析
  • 3.3 KFT 公司主要控制点的分析
  • 3.4 加强KFT 公司内部控制的必要性
  • 第四章 KFT 公司内部控制体系的再设计和完善
  • 4.1 再设计KFT 公司内控体系应遵循的原则
  • 4.2 完善内部控制体系的五要素
  • 4.3 目标责任体系再设计
  • 4.4 内控要点再设计
  • 结论
  • 参考文献
  • 致谢
  • 相关论文文献

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