• 企业会计内部控制存在的问题及解决对策

    企业会计内部控制存在的问题及解决对策

    中国铁路哈尔滨局集团有限公司一、目前我国企业会计内部控制存在的问题1、思想意识薄弱企业内部控制意识的高低决定着企业内部管理工作的质量,目前许多企业的内部控制意识比较薄弱,导致这...
  • 关于内部控制运用于固定资产管理分析

    关于内部控制运用于固定资产管理分析

    江苏省广播电视信息网络股份有限公司泰州分公司江苏泰州225300摘要:本文主要从内部控制技术应用,与内部控制开展方法两方面,对固定资产管理过程中内审控制工作开展现状进行分析。在...
  • 电力企业财务风险管理与内部控制研究

    电力企业财务风险管理与内部控制研究

    国网山西省电力公司大同供电公司变电运维室山西省大同市037008摘要:随着市场经济的不断发展和完善,我国电力企业发展迅速,同时,也暴露出一些企业内部控制观念淡薄、风险管控手段单...
  • 浅谈财务控制管理在公司管理中的重要作用

    浅谈财务控制管理在公司管理中的重要作用

    胡颖/奥维通信股份有限公司【摘要】财务管理是公司管理的重要组成部分,笔者以多年财务管理经验浅谈财务控制管理在公司管理中如何发挥重要作用。【关键词】财务控制;公司管理一、公司根据...
  • 试论当前我国企业内部控制存在的问题及对策

    试论当前我国企业内部控制存在的问题及对策

    佟昱萍/黑龙江省柳河农场计财科【摘要】在当今经济飞速发展的大好形势下,加强和完善企业内部控制,对于企业具有重要的理论价值和现实意义。本文针对我国企业内部控制存在的问题进行了分析...
  • 论事业单位会计内部控制与监督

    论事业单位会计内部控制与监督

    乔宇航陕西国际商贸学院陕西咸阳712046摘要:市场经济环境下,内部控制管理对行政事业单位的财务管理影响很大,为了保护行政单位的资产,单位的管理人员必须加强对会计内部控制管理的...
  • 浅析我国电算化会计信息系统的内部控制措施与方法研究

    浅析我国电算化会计信息系统的内部控制措施与方法研究

    冯春阳武汉晴川学院管理学院会计学湖北省武汉市430000摘要:随着计算机技术的迅猛发展,会计信息系统已经由传统的手工会计信息系统快速过渡到电算化会计信息系统。当前,企业的财务状...
  • 内部控制审计的成效以及面临的问题和应对策略

    内部控制审计的成效以及面临的问题和应对策略

    贵州电网有限责任公司毕节供电局551700摘要:企业通过内部控制审计分析企业当前的风险程度,以便更好地控制财务,保证企业正常稳定地发展,所以企业内部控制的重要性不言而喻,掌握好...
  • 论新财会制度下医院财务会计内部控制体系建立与思考

    论新财会制度下医院财务会计内部控制体系建立与思考

    (泰兴市第三人民医院财务科;江苏泰兴225400)【摘要】在新的财务制度之下,对于传统的财务会计内部控制体系带来了前所未有的挑战,因此医院要想做好财务会计管理工作,必须要深入的...
  • 企业信息化水平、内部控制质量与审计收费

    企业信息化水平、内部控制质量与审计收费

    王冬青陈佳亮国网亳州供电公司摘要:当今时代是信息爆炸的时代,各行各业都受到信息化的巨大影响。信息化作为影响企业竞争力的主要因素,其发展不仅对企业的发展有重大的意义,也是我国信息...
  • 加强盐业公司内部控制,提高企业经营管理水平

    加强盐业公司内部控制,提高企业经营管理水平

    丁玉(洛阳市盐业总公司河南洛阳471000)中图分类号:F27文献标识码:A文章编号:41-1413(2011)09-0000-01摘要:建立内控制度是现代企业实现经营方针和目...
  • 加强行政事业单位财务内部控制管理必要性及对策

    加强行政事业单位财务内部控制管理必要性及对策

    关键词:行政事业单位;财务内部控制管理;必要性;对策引言近几年行政事业单位财务内部控制作为内部控制体系的重要组成部分,作为反腐倡廉的重要控制手段,开始受到重视。财政部《行政事业...
  • 福建省高速公路公司内控制度完善探析——以公司法人治理结构为框架

    福建省高速公路公司内控制度完善探析——以公司法人治理结构为框架

    (福建省高速公路有限责任公司,福建福州350001)作者简介:张泳梅,福建省高速公路有限责任公司。摘要:公司法人治理机制是公司制度的核心,良好的公司治理机制是提高企业经营管理效...
  • 美日企业内部控制与风险管理制度的考察——注册会计师审计的视角考察

    美日企业内部控制与风险管理制度的考察——注册会计师审计的视角考察

    王彬天津财经大学会计系在职研究生一、美国企业内部控制及风险管理的变迁内部控制的原意是指企业为了达到预定的目标,正确和有效地从事经营活动,在企业内建立和运用的组织体系和程序。内部...
  • 市政工程企业内部控制策略探讨

    市政工程企业内部控制策略探讨

    天津市政公路设备工程有限公司天津市300300摘要:在我国市政工程是一个全面工程,它在城市发展中的作用是不可替代的。而在市政工程中企业内部控制又有着十分重要的意义,所以如何做好...
  • 浅谈医院采购与付款业务的内部控制

    浅谈医院采购与付款业务的内部控制

    韩秀珍(安徽省泗县人民医院)摘要:随着人们对事业单位内部控制重要性认识的加深,各个单位都纷纷重视其内部控制制度的建立,尤其是采购与付款业务的内部控制就是一个非常重要的方面,本文...
  • 建筑施工企业内部控制机制研究梁敏霞

    建筑施工企业内部控制机制研究梁敏霞

    广西建工集团建筑工程总承包有限公司摘要:建筑施工企业应该有一套完整的内部控制体系,因为内部控制体系是保证财务报表的真实,防止作弊行为出现,发现错误的关键之处,也是一个企业有效运...
  • 市政工程内部控制建设与风险管理研究

    市政工程内部控制建设与风险管理研究

    中交一公局桥隧工程有限公司河北省高碑店市074000摘要:市政工程是以政府责任和义务为基础的,在城市经营建设范畴内,市政工程供给居民有偿或无偿公共设施的各种房屋建筑、构筑物以及...
  • 电力企业内部控制与风险管理的问题及策略路立志

    电力企业内部控制与风险管理的问题及策略路立志

    国网河北省电力有限公司魏县供电分公司河北省邯郸市056000摘要:近几年,我国电能需求逐渐增长。供电行业属于当前经济发展中重要的基础产业之一,为了使其能够更为健康的发展,电力企...
  • 新时期企业内部控制的优化策略解析

    新时期企业内部控制的优化策略解析

    (巨鹿县住房和城乡建设局,河北邢台055250)摘要:在当前市场环境日益复杂的大前提之下,提升企业内部控制的优化程度就成为各个企业需要重点研究和探讨的问题。而在当前阶段来看,企...