• 央企内部控制与EVA的相关性研究 ——来自央企上市公司的经验数据

    央企内部控制与EVA的相关性研究 ——来自央企上市公司的经验数据

    论文摘要随着我国加入WTO,“接轨”成为了一种趋势,也成为了一种潮流。中国市场从各个方面不断寻找着方法和途径,期望能够与国际市场成功接轨。而在EVA走入各大企业,得到实际的验证...
  • 我国上市公司内部控制评价信息披露问题研究

    我国上市公司内部控制评价信息披露问题研究

    论文摘要内部控制评价问题随着企业的不断发展和舞弊案件的不断增加已成为近年来研究的热点问题。从历史的发展来看,内部控制评价主要是满足审计法律法规以及企业自身管理与发展三方面的需求...
  • 中小企业板上市公司内部控制信息披露研究

    中小企业板上市公司内部控制信息披露研究

    论文摘要中小企业在我国经济活动中占有重要地位,占据我国GDP占半壁江山、贡献百分之六十就业人口’,大力发展中小企业显得尤为迫切。而发展中小企业就需要资金扶持,畅通的融资渠道会为...
  • 大庆钻探工程公司内部控制评价与优化研究

    大庆钻探工程公司内部控制评价与优化研究

    论文摘要目前,企业的内部控制作为一个现代化的管理方法,越来越受到国内外的关注。内部控制既可以帮助赢得利润,避免资源的损失,还能保证公司财务报告的可靠性,防止财务舞弊,避免自己的...
  • 后金融危机下我国上市银行再融资内部风险控制研究

    后金融危机下我国上市银行再融资内部风险控制研究

    论文摘要随着全球金融一体化程度的不断加深,世界各国在金融业务、金融监管等方面相互协调、相互渗透、相互合作和相互制约的趋势日益明显,全球金融业已经成为一个紧密联系、不可分割的整体...
  • 保险公司的内部控制研究 ——暨内控环境和内控活动分析

    保险公司的内部控制研究 ——暨内控环境和内控活动分析

    论文摘要面对保险市场的国际化加深和日趋激烈的市场竞争,建立科学有效的内部控制体系是促使保险公司实现稳健经营和既定经营目标,防范经营风险的必要条件。加强和健全保险公司内部控制机制...
  • 基于内控视角下的基层商业银行操作风险管理研究及监管思考

    基于内控视角下的基层商业银行操作风险管理研究及监管思考

    论文摘要20世纪九十年代,金融风险步入高发期。大案要案频发引发了国内外各界对操作风险的广泛关注。近年来在银行监管部门的有效推动下,基层商业银行内控建设取得了初步成效。但因内控失...
  • 内部控制鉴证对审计收费的影响及审计师报告策略的选择

    内部控制鉴证对审计收费的影响及审计师报告策略的选择

    论文摘要本文利用2008-2009年沪深两市非金融类上市公司披露的内部控制鉴证报告及相关财务数据,实证考察了审计师出具内部控制鉴证报告对审计收费的影响,以及审计师对是否出具内部...
  • ERP环境下CC公司内部控制方法研究

    ERP环境下CC公司内部控制方法研究

    论文摘要通过对比国内外电力企业ERP应用情况,我们认识到ERP以其先进的管理思想与理念在国际大型企业管理中日益占据主力地位,在全球电力企业中的应用越来越普遍。SGCC公司力图通...
  • YH集团内部控制问题研究

    YH集团内部控制问题研究

    论文摘要企业内部控制是现代企业内部管理的重要措施,强化企业内部控制是公司治理的重要手段。目前,我国许多企业虽然有了突飞猛进的发展,业务经营规模急剧扩大,但是企业的公司治理和内部...
  • 国有控股上市公司内部控制法律问题研究

    国有控股上市公司内部控制法律问题研究

    论文摘要我国国有企业尤其是大型企业集团的改革方向是改制上市,切实建立现代企业制度。在国际内部控制立法取得重大发展和国有企业改制的内外因素的共同影响下,我国有关内部控制的法律法规...
  • 我国房地产开发企业内部风险控制研究

    我国房地产开发企业内部风险控制研究

    论文摘要房地产业在世界各国都对经济的发展做出了巨大的贡献,对各国GDP的增长起着至关重要的作用。我国在上世纪80年代改革开放后期,深圳特区开始了土地使用权有偿出让和转让的试点,...
  • CSA方法在我国企业内部控制评价中的应用研究

    CSA方法在我国企业内部控制评价中的应用研究

    论文摘要近年来,在世界范围内掀起了加强内部控制建设的浪潮,内部控制作为企业风险管理的一个重要组成部分,对促进企业的健康发展具有重要意义。目前,国内外大多数企业都建立了较为完善的...
  • 上市银行内部控制的分析与建议 ——基于《企业内部控制配套指引—内部环境指引》多案例研究

    上市银行内部控制的分析与建议 ——基于《企业内部控制配套指引—内部环境指引》多案例研究

    论文摘要2008年金融危机席卷全球,各国经济实体严重受创。金融危机的发生就仿佛打开了潘多拉盒子,积聚多年的经济问题、环境问题、政治问题都集中爆发。自然资源快速枯竭,加之遇到自然...
  • 内部控制信息披露对权益资本成本的影响研究

    内部控制信息披露对权益资本成本的影响研究

    论文摘要21世纪初,美国安然等一系列国际性大型上市公司财务舞弊丑闻的相继曝光,极大冲击了投资者对资本市场的热情和信心,充分暴露了内部控制失控所带来的灾难和损失,引发了市场参与者...
  • 酒店企业内部控制的应用研究

    酒店企业内部控制的应用研究

    论文摘要从改革开放伊始,我国大陆第一家涉外酒店建国饭店建立至今三十年的时间里,我国酒店业发展迅速,尤其是在2008年奥运会前后,国际知名酒店品牌纷纷落户,市场竞争日趋激烈,业已...
  • 我国公司内部控制完善研究 ——以财产保险公司为例

    我国公司内部控制完善研究 ——以财产保险公司为例

    论文摘要2001年,美国安然、世通公司发生财务欺诈丑闻,2010年,雷曼兄弟公司倒塌。国内,2004年四川长虹海外应收账款事件,2008年奶粉巨头“三鹿”猝死。在我国保险行业,...
  • MJ公司生产与存货循环内部控制研究

    MJ公司生产与存货循环内部控制研究

    论文摘要内部控制,被人们称为现代企业稳健发展的“稳定器”,在企业生存与发展中起着相当重要的作用。据调查显示,70%的公司破产是由于企业内控不力导致的。在众多知名企业由于内控缺失...
  • 萨班斯法案与我国内部控制规范的比较与启示

    萨班斯法案与我国内部控制规范的比较与启示

    论文摘要随着《内部控制基本规范》和《内部控制评价指引》的出台,内部控制方向的研究又掀起了一轮热潮,目前我国上市公司大部分都出具了内部控制有效性的报告,总体执行效果还是不错的,不...
  • 引入能力成熟度模型的企业内部控制评价研究

    引入能力成熟度模型的企业内部控制评价研究

    论文摘要企业内部控制完善与否是关系企业生死存亡的大事,而完善内部控制制度的关键在于评价。企业建立健全内部控制和内部控制评价体系,既是公司治理的需要,也是满足监管的要求,维护投资...