内部控制缺陷论文
企业如何实施内部管理
一、如何实施企业内部管理(论文文献综述)王锐杰[1](2021)在《创新加工类企业管理新思路》文中研究说明本研究通过对大型机械制造加工类企业的薪酬绩效管理现状进行调查发现,该类...管理层沟通策略对内部控制判断影响研究
论文摘要企业内部控制缺陷的审计评价是企业内部控制执行机制的一个重要组成部分,这一评价过程主要包括管理层的自我评价和审计师的鉴证,是多方利益主体相互协调的结果。在企业内部控制评价...内部控制信息披露对投资者风险认知的影响 ——基于内部控制缺陷和审计报告的实验研究
论文摘要我国财政部等五部委于2008年5月联合公布了《企业内部控制基本规范》,并于2010年4月颁布了《企业内部控制基本规范》配套指引,对上市公司内部控制信息披露做出新的要求,...公立医院内部控制研究
论文摘要内部控制是组织为了保证其战略目标的实现,而对组织战略制定和经营活动中存在的风险予以管理的相关制度安排。长期以来受计划经济体制的影响,在我国医疗卫生事业中起主导作用的公立...内部控制信息披露对审计定价的影响研究 ——基于中国上市公司经验证据
论文摘要本文利用2007年和2008年沪深两市非金融类上市公司内部控制信息披露相关数据,运用上市公司是否披露内部控制自我评价报告,是否披露内部控制缺陷和是否披露内部控制鉴证报告...