• 青岛供电公司审计工作实施情况

    青岛供电公司审计工作实施情况

    一、青岛供电公司审计工作贯彻执行情况(论文文献综述)赵雅欣,刘佳雄,费毅,陈镛,殷晴,石上上[1](2021)在《新规背景下电网企业“1+N”任期经济责任审计评价体系的构建与应...
  • 内审部门在施工招标审计中应注意的问题

    内审部门在施工招标审计中应注意的问题

    一、内审部门在施工招投标审计中应注意的问题(论文文献综述)张文阁[1](2021)在《基建项目招投标内部审计研究——以X医院为例》文中研究说明一个单位治理水平的高低在很大程度上...
  • 现行乡镇企业审计“三忌”

    现行乡镇企业审计“三忌”

    一、当前乡镇企业审计“三忌”(论文文献综述)毛秋艳[1](2021)在《电子商务企业审计风险研究——基于拼多多的案例分析》文中指出仉立文[2](2020)在《内部控制审计功能与...
  • 中国企业内部审计制度的完善分析

    中国企业内部审计制度的完善分析

    一、浅析我国企业内部审计制度的完善(论文文献综述)戴朔[1](2021)在《苏州文旅集团内部审计优化研究》文中指出近些年来,随着国有企业开始构建国有资本审计制度和监督制度,国有...
  • 突出重点,加强实务审计

    突出重点,加强实务审计

    一、突出重点加强实务审计(论文文献综述)刘海艳[1](2021)在《立信会计师事务所关键审计事项披露问题探讨》文中指出金融危机爆发后,投资者不再满足于传统审计报告所传达的信息含...
  • 内部审计风险及其防范机制研究

    内部审计风险及其防范机制研究

    一、内部审计风险及其防范机制研究(论文文献综述)曾静[1](2020)在《教育内部审计风险防范机制分析》文中研究指明为了适应经济一体化的全球发展趋势,各个企业与单位运用了内部审...
  • 电力企业内部审计信息化工作的实践与探索

    电力企业内部审计信息化工作的实践与探索

    国网河北省电力有限公司邯郸市永年区供电分公司河北省056001摘要:我国电力行业的快速发展使我国快速进入科学技术现代化发展阶段。随着计算机技术的广泛应用,电力企业信息化水平不断...
  • 浅析电力企业内部审计信息化

    浅析电力企业内部审计信息化

    (国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司河北省秦皇岛市066000)摘要:电力企业内部审计实现信息化,对整个电力行业的发展具有明显促进作用,不管是各部门独立管理方面,还是各部门协同...
  • 电力企业集团内部审计相关问题研究邢永贤

    电力企业集团内部审计相关问题研究邢永贤

    (国网辽阳供电公司辽宁辽阳111000)摘要:在电力体制改革的背景下,内部审计作为自我控制、自我监督、自我协调的职能机构,已经受到了当代电力企业管理层的高度重视。内部审计在我国...
  • 企业内部审计问责的现状与思考林莹

    企业内部审计问责的现状与思考林莹

    中国石化股份有限公司广东石油分公司510620摘要:近年来,内部审计加强了对企业中违纪违规问题查处力度,但效果不是十分理想,究其原因,就是缺乏内部审计追究制度,内部审计问责很难...
  • 风险导向审计在医院内部审计工作中的初探

    风险导向审计在医院内部审计工作中的初探

    常虹(广东省中山市人民医院广东中山528403)【摘要】内部审计工作发展历经了账项基础审计、制度基础审计以及风险导向审计,审计理论、实务需要适应当今变化的环境推陈出新,风险导向...
  • 关于内部审计机构档案管理的思考

    关于内部审计机构档案管理的思考

    郓城县审计局山东菏泽274000摘要:内部审计档案是单位内部审计工作的重要组成部分。本文结合审计档案的特征与作用,针对目前内部审计档案管理工作中存在的问题,提出了完善内部审计档...
  • 如何提高医院内部审计实效性

    如何提高医院内部审计实效性

    延边大学附属医院133000随着医疗改革工作的不断深入,对公立医院的改革要求也愈加明确和紧迫了。如何进一步加强医院内部审计工作,发挥审计的监督、评价、咨询作用,显得更加重要。要...
  • 《大数据时代下公立医院内部审计工作探索》课题

    《大数据时代下公立医院内部审计工作探索》课题

    1.广西区肿瘤医院审计科广西南宁530000;2.广西区肿瘤医院人事科广西南宁530000一、前言大数据是近年来出现在通信和计算机领域中的一个热门关键词,当前已经深刻地影响到人...
  • 内部审计外部化的思考

    内部审计外部化的思考

    朱晓晖(河南人民广播电台,河南郑州450003)中图分类号:F239.45文献标识码:A文章编号:1673-0992(2009)06-053-02内部审计外部化是指内部审计业务...
  • 大数据时代电力企业内部审计信息化问题及对策常健

    大数据时代电力企业内部审计信息化问题及对策常健

    (国网四川省电力公司信息通信公司四川成都610041)摘要:内部审计在改善企业运营、实现企业目标等方面发挥着重要的作用。为不断优化内部审计职能,充分发挥内部审计作用,在信息化潮...
  • 内部控制审计对企业经营管理的作用

    内部控制审计对企业经营管理的作用

    国网临颍县供电公司河南省漯河市462600摘要:社会主义市场经济的前进,为企业的发展创造了良好的环境,企业经营的目标是经济利益最大化,所以企业应该重视审计工作,因为企业内部审计...
  • 新时期建筑工程造价内部审计问题探讨

    新时期建筑工程造价内部审计问题探讨

    浙江省绍兴市嵊州市公共资源交易中心浙江省嵊州市312400摘要:随着时代的发展,新时期建筑工程造价越来越得到人们的重视,本文从建筑工程造价内部审计出发,提出建筑工程造价内部审计...
  • 集团化企业内部审计信息化建设研究

    集团化企业内部审计信息化建设研究

    论文摘要随着社会经济与科学技术的迅速发展,企业的管理信息技术水平不断提高,而管理水平的提升和管理理念的革新给企业的内部控制及内部审计带来了前所未有的挑战。企业的内部审计信息化建...
  • 德州市农村信用社内部审计风险问题研究

    德州市农村信用社内部审计风险问题研究

    论文摘要随着社会和农村的的发展,商业性质的农信社逐渐退出历史舞台,取而代之的是农村信用合作社,农村信用合作社的主要功能是服务“三农”、支持地方的经济快速增长和发展。内部审计在农...