• 报业集团风险管理内部审计研究

    报业集团风险管理内部审计研究

    论文摘要在欧美发达国家乃至一些发展中国家,报业集团已不是什么新鲜事物。我国报业集团虽然是成型的集团,但不是成熟的集团,集团资产是国家所有,不能像一般资产所有者以利润最大化作为对...
  • GRACE集团公司战略发展内部审计运用研究探索

    GRACE集团公司战略发展内部审计运用研究探索

    论文摘要在市场竞争日益激烈的今天,企业若想在此环境下更好地实现企业目标,良好的内在素质更为重要。企业内部审计作为自我控制、自我监督、自我协调的职能机构,作为提升企业经营管理的一...
  • 内部审计增值功能研究

    内部审计增值功能研究

    论文摘要随着《萨班斯—奥克斯利法案》(SOX)在全球影响的扩展,内部审计发挥作用的范围及其所扮演的角色都在不断扩大,而组织机构对于内部审计职能的期望也在不断增加。如何构建战略性...
  • 以公司治理为目标整合内部审计与风险管理

    以公司治理为目标整合内部审计与风险管理

    论文摘要公司治理一直以来就是与企业绩效提高,价值增长密切相关的问题。随着风险管理观念在公司中应用观念的加强,风险管理与公司治理之间的关系也日益引起人们的关注,且越来越被管理者从...
  • 基于公司治理需求的内部审计服务实证研究

    基于公司治理需求的内部审计服务实证研究

    论文摘要内部审计是一种独立、客观的确认活动与咨询活动,其目的是增加组织的价值和改善组织的经营。它通过规范化、系统化的方法,评估并改善风险管理、内部控制和公司治理的有效性,帮助组...
  • 提升公司内部审计战略目标的可行性研究

    提升公司内部审计战略目标的可行性研究

    论文摘要1999年6月国际内部审计协会理事会通过了内部审计新定义,在该定义中“帮助组织增加价值”第一次被正式提为内部审计重要目标之一,从而表明内部审计的战略目标需要从传统的“查...
  • SC大学内部审计风险控制研究

    SC大学内部审计风险控制研究

    论文摘要随着SC大学学校领导和各部门对学校内部审计职能和作用认识的不断深入,内部审计在参与学校的管理中的作用得到学校逐步承认。由于学校内部审计服务对象和业务范围的内向性,审计风...
  • 管理审计在我国证券公司中的应用研究

    管理审计在我国证券公司中的应用研究

    论文摘要本文以国内外最新审计理念为指引,采用理论分析方法,结合实践工作,研究了管理审计在我国证券公司中的应用。管理审计作为一种“判定受托人对受托管理责任履行情况的审计”,具有与...
  • JST公司内部审计:现存问题、潜在挑战与改进措施

    JST公司内部审计:现存问题、潜在挑战与改进措施

    论文摘要JST公司是一家较大规模的区域性通信营运公司,2002年在海外上市,上市以来,公司坚持“全面创新、求真务实、以人为本、共创价值”的核心价值观,树立了全新的经营和管理理念...
  • 西部地区银行内部审计的效率研究

    西部地区银行内部审计的效率研究

    论文摘要商业银行内部控制问题引起特别关注可以追溯到上个世纪九十年代中后期,当时,国际上一些历史悠久、实力雄厚的银行相继因为管理问题而导致亏损甚至破产,如英国巴林银行倒闭、法国里...
  • 内部审计报告关系研究

    内部审计报告关系研究

    论文摘要2002年末,时任世界通信公司(WorldCom)的内部审计部门副总经理的辛西亚·库珀(CynthiaCooper),揭开了世通公司惊人的舞弊黑幕。这引发世界范围内探讨...
  • 论公司治理中的内部审计与国资监管

    论公司治理中的内部审计与国资监管

    论文摘要国有企业作为我国经济的重要组成部分,如何在遵守市场经济规律前提下,防止国有资产流失、提高国有资产经营效益是国有企业健康发展的关键。而在国有企业的公司治理架构中,国资监管...
  • 我国电子政务信息系统审计的组织模式研究

    我国电子政务信息系统审计的组织模式研究

    论文摘要随着信息技术的发展,政府信息系统越来越复杂化、大型化、多样化和网络化,各种电子政务信息系统正在成为政府业务处理、流程审批的核心。但是,电子政务信息系统在给政府和公众带来...
  • 黑龙江省高校后勤集团管理中的内部审计问题研究

    黑龙江省高校后勤集团管理中的内部审计问题研究

    论文摘要本文从高校后勤集团管理的角度对内部审计进行研究,通过文献的搜索和分析,并运用规范分析、调查的研究方法,以及借鉴管理学、内部审计学、经济学等学科的研究成果,对内部审计的产...
  • ZV集团内部审计问题研究——问题、成因及对策

    ZV集团内部审计问题研究——问题、成因及对策

    论文题目:ZV集团内部审计问题研究——问题、成因及对策论文类型:硕士论文论文专业:工商管理作者:胡定军导师:刘斌关键词:内部审计,受托经济责任,公司治理,内部控制,审计委员会,...
  • 风险基础内部审计程序的构建

    风险基础内部审计程序的构建

    论文题目:风险基础内部审计程序的构建论文类型:硕士论文论文专业:会计学作者:桑桂丽导师:钟田丽关键词:风险评估,风险分析,风险管理,内部审计文献来源:东北大学发表年度:2005...
  • 商业银行信贷资产内部审计研究

    商业银行信贷资产内部审计研究

    论文题目:商业银行信贷资产内部审计研究论文类型:硕士论文论文专业:会计学作者:王蕊导师:王晓霞关键词:商业银行,内部审计,内部控制制度文献来源:东北财经大学发表年度:2005论...
  • 商业银行内部治理审计研究

    商业银行内部治理审计研究

    论文题目:商业银行内部治理审计研究论文类型:硕士论文论文专业:金融学作者:孙璐导师:王晓枫关键词:公司治理,内部审计,内部治理审计,商业银行内部治理审计文献来源:东北财经大学发...
  • 我国内部审计拓展研究

    我国内部审计拓展研究

    论文题目:我国内部审计拓展研究论文类型:硕士论文论文专业:会计学作者:方昉导师:傅胜关键词:内部审计,关系,内部控制审计,公司治理审计,风险管理审计文献来源:东北财经大学发表年...
  • 财务报告虚假与审计

    财务报告虚假与审计

    论文题目:财务报告虚假与审计论文类型:硕士论文论文专业:会计学作者:亓玉芳导师:徐平关键词:内部审计,后续审计,审计委员会,信息系统审计模式文献来源:东北财经大学发表年度:20...